Lorsqu'on établit une note de crédit celle-ci est numérotée comme une facture ce qui fait que la facture suivante porte un numéro incorrecte... Par exemple, cela donne la facture 25, la note de crédit 26, puis la facture 27... Pour la comptabilité où est passée la facture 26? Comment résoudre se problème?

Attention, ceci est une solution généralisée à l'attention des utilisateur du support technique gratuit.
Si vous éprouvez des difficultés à résoudre votre problème ou si cette solution ne vous parait pas adaptée dans votre cas particulier, nous vous suggérons de faire appel à notre Service d'assistance personnalisée. Contrairement à ce support gratuit, le support exclusif est seul en mesure d'analyser votre question et d'y apporter rapidement une solution personnalisée.

Pour plus d'informations, voyez la question :
Qu'est-ce que l'Assistance personnalisée réservée aux Clients V.I.P du support technique ?

 

|| Retour au sommaire ||

Ceci n'est absolument pas une erreur.

Il n'y a aucune loi qui impose de créer un facturier séparé pour les notes de crédit.

En réalité, vos notes de crédit sont des factures dont le montant est négatif et elles doivent de toute façon faire partie de votre facturier global.

Si vous séparer vos facturiers "factures" et "notes de crédit", vous travailler "à l'ancienne"... A l'époque où, pour retrouver une note de crédit, il était plus simple de les classer séparément.

Il n'en demeure pas moins que pour établir la comptabilité, il fallait compiler les facturier "Factures" et "Notes de crédit". Ceci représente maintenant un travail inutile.

BeDesk compile vos documents pour vous. Votre facturier est donc déjà compilé et les montants n'ont qu'à être reporté purement et simplement dans votre comptabilité sans prétraitement.

 

Copyright (c) 2001-2010,
Distribué par
BEDESK sprl